2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年10月31日)
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当事業年度 (2025年10月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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11,755,427
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9,739,498
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受取手形
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462,498
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153,461
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電子記録債権
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4,419,672
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3,996,510
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売掛金及び契約資産
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12,281,652
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12,791,235
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商品及び製品
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5,146,178
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6,766,443
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仕掛品
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1,898,341
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1,763,169
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原材料及び貯蔵品
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1,047,707
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1,239,496
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短期貸付金
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77,980
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154,600
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その他
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222,036
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286,094
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貸倒引当金
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△1,728
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△1,712
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流動資産合計
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37,309,766
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36,888,797
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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2,486,774
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2,450,506
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構築物
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18,005
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16,101
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機械及び装置
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226,977
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214,883
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車両運搬具
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0
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6,418
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工具、器具及び備品
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95,279
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121,540
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土地
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2,250,181
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4,589,282
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建設仮勘定
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264,116
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83,809
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有形固定資産合計
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5,341,335
|
7,482,542
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無形固定資産
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電話加入権
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8,165
|
8,165
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ソフトウエア
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90,815
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62,554
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ソフトウエア仮勘定
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-
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510
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無形固定資産合計
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98,981
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71,230
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投資その他の資産
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投資有価証券
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1,492,972
|
2,172,432
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関係会社株式
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944,824
|
944,824
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関係会社出資金
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672,810
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645,776
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長期貸付金
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6,849
|
5,133
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差入保証金
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709,232
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804,607
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前払年金費用
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1,860,608
|
1,980,008
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|
その他
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70,711
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48,121
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貸倒引当金
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△21,950
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△6,650
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|
投資その他の資産合計
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5,736,058
|
6,594,253
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固定資産合計
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11,176,374
|
14,148,025
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|
資産合計
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48,486,141
|
51,036,823
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年10月31日)
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当事業年度 (2025年10月31日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形
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31,780
|
-
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電子記録債務
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2,558,256
|
1,605,732
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買掛金
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4,450,855
|
4,497,216
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短期借入金
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76,820
|
154,100
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未払金
|
719,375
|
795,676
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未払法人税等
|
817,757
|
928,274
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契約負債
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1,064,531
|
972,492
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賞与引当金
|
1,899,778
|
2,310,444
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役員賞与引当金
|
122,435
|
145,632
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製品補償損失引当金
|
386,569
|
435,662
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|
その他
|
227,607
|
483,406
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流動負債合計
|
12,355,767
|
12,328,637
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|
固定負債
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退職給付引当金
|
22,689
|
24,202
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繰延税金負債
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143,840
|
286,828
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|
固定負債合計
|
166,530
|
311,031
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負債合計
|
12,522,297
|
12,639,668
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,061,210
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1,061,210
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資本剰余金
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資本準備金
|
1,483,410
|
1,483,410
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資本剰余金合計
|
1,483,410
|
1,483,410
|
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利益剰余金
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利益準備金
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230,000
|
230,000
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その他利益剰余金
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配当引当積立金
|
250,000
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250,000
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別途積立金
|
28,830,000
|
30,330,000
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繰越利益剰余金
|
3,886,389
|
3,970,265
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利益剰余金合計
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33,196,389
|
34,780,265
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自己株式
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△364,148
|
△3,292
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株主資本合計
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35,376,860
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37,321,593
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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570,384
|
1,033,702
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繰延ヘッジ損益
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16,598
|
41,859
|
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評価・換算差額等合計
|
586,982
|
1,075,561
|
|
純資産合計
|
35,963,843
|
38,397,154
|
負債純資産合計
|
48,486,141
|
51,036,823
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