④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

67,864

6,672

3,456

71,080

13,146

5,173

57,934

工具、器具及び備品

96,377

8,825

2,045

103,157

84,261

8,768

18,895

建設仮勘定

12,606

12,606

12,606

有形固定資産計

164,241

28,104

5,502

186,844

97,407

13,942

89,436

長期前払費用

7,594

5,554

9,427

3,722

3,722

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社オフィス内装工事          6,672千円

工具、器具及び備品

事務用品及び情報システム関連機器等   8,825千円

建設仮勘定

工事着工金              12,606千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

旧本社設備等の除却           3,456千円

工具、器具及び備品

家具等の除売却             2,045千円

 

 

     3.「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

372

372

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。