2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,162
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6,517
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受取手形及び売掛金
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153
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344
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商品
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19,668
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22,530
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貯蔵品
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510
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539
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前渡金
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57
|
93
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前払費用
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731
|
688
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未収入金
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10,408
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11,505
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関係会社短期貸付金
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-
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3
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|
その他
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66
|
45
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流動資産合計
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37,759
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42,267
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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17,458
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18,856
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△13,953
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△12,937
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建物及び構築物(純額)
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3,504
|
5,919
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機械及び装置
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1,364
|
1,364
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△800
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△895
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機械及び装置(純額)
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563
|
469
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工具、器具及び備品
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3,095
|
3,658
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減価償却累計額及び減損損失累計額
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△2,728
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△2,642
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工具、器具及び備品(純額)
|
366
|
1,015
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土地
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569
|
569
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建設仮勘定
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10
|
146
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有形固定資産合計
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5,014
|
8,120
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
1,359
|
1,645
|
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|
ソフトウエア仮勘定
|
1,818
|
4,108
|
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|
|
その他
|
29
|
28
|
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|
無形固定資産合計
|
3,207
|
5,781
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|
投資その他の資産
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関係会社株式
|
50
|
400
|
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|
関係会社出資金
|
1,055
|
-
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|
関係会社長期貸付金
|
5,554
|
5,449
|
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|
長期前払費用
|
1,764
|
1,462
|
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|
繰延税金資産
|
2,123
|
2,169
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|
差入保証金
|
6,067
|
6,892
|
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|
|
その他
|
2
|
2
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|
貸倒引当金
|
△2
|
△2
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|
関係会社貸倒引当金
|
△4,584
|
△5,087
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|
投資その他の資産合計
|
12,029
|
11,285
|
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|
固定資産合計
|
20,251
|
25,187
|
|
資産合計
|
58,010
|
67,455
|
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(単位:百万円)
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前事業年度 (2024年3月31日)
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当事業年度 (2025年3月31日)
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負債の部
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|
流動負債
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買掛金
|
9,614
|
10,860
|
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|
電子記録債務
|
1,342
|
929
|
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未払金
|
4,064
|
6,767
|
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|
未払費用
|
61
|
39
|
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|
未払法人税等
|
690
|
2,621
|
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|
預り金
|
271
|
116
|
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|
前受収益
|
75
|
95
|
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|
賞与引当金
|
1,067
|
1,987
|
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|
役員賞与引当金
|
23
|
48
|
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|
株式給付引当金
|
2
|
-
|
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|
資産除去債務
|
15
|
174
|
|
|
その他
|
2,181
|
1,795
|
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|
流動負債合計
|
19,412
|
25,434
|
|
固定負債
|
|
|
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|
関係会社債務保証損失引当金
|
-
|
62
|
|
|
株式給付引当金
|
40
|
92
|
|
|
資産除去債務
|
3,677
|
3,988
|
|
|
その他
|
24
|
53
|
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|
固定負債合計
|
3,742
|
4,195
|
|
負債合計
|
23,155
|
29,630
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
3,030
|
3,030
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
4,095
|
4,095
|
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|
その他資本剰余金
|
122
|
122
|
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|
資本剰余金合計
|
4,218
|
4,218
|
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|
利益剰余金
|
|
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|
利益準備金
|
31
|
31
|
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|
|
その他利益剰余金
|
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|
繰越利益剰余金
|
34,645
|
37,586
|
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|
利益剰余金合計
|
34,676
|
37,617
|
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|
自己株式
|
△7,069
|
△7,040
|
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|
株主資本合計
|
34,855
|
37,825
|
|
純資産合計
|
34,855
|
37,825
|
負債純資産合計
|
58,010
|
67,455
|